为检查、评价公司质量管理体系的适宜性和运行的有效性,促进公司质量管理体系运行的持续改进,7月20日至21日,公司开展2021年质量管理体系内部审核工作,各部室负责人与27名内审员参加了活动。
为检查、评价公司质量管理体系的适宜性和运行的有效性,促进公司质量管理体系运行的持续改进,7月20日至21日,公司开展2021年质量管理体系内部审核工作,各部室负责人与27名内审员参加了活动。
审核工作开始前,内审小组在公司五楼会议室召开了质量管理体系内审工作首次会议,讲解了此次审核的目的、范围、审核要素及审核程序。内审员们严格按照体系文件要求,采用文件查阅、抽查记录、现场查验、询问交流等方式,对体系覆盖的所有部门在质量管理体系运行方面进行了一次全面检查与审核。并在内审工作末次会议中对审核情况进行了总结,对存在的不合格项及问题进行了通报,开出了不符合项并统一制定了整改日期。
本次内审检验了公司质量体系运行以来的工作情况,验证了公司质量体系运行的符合性、有效性和连续性,为进一步推动公司标准化工作起到了积极作用,也为下半年的“三标一体化”打下了良好的基础。